兴仁市民政局2024年度部门决算
公开报告
目 录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 兴仁市民政局概述
一、部门职责
市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署和省委、州委、市委有关工作安排,把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
(一)起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全市民政事业发展规划、年度计划、政策和标准并组织实施。
(二)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。统筹低收入人口认定、监测和常态化救助帮扶工作。
(四)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,组织研究全市行政区划调整建议,按照管理权限牵头负责全市乡镇(街道)及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等的审核工作。确定、公布全市市级以下行政区划代码。按照管理权限负责全市行政区域界线管理工作,负责全市地名工作的统一监督管理和全市范围重要自然地理实体的命名和更名审核工作。
(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。
(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
(七)拟订全市残疾人权益保护政策措施,统筹推进全市残疾人福利制度建设和负责特殊困难残疾人救助工作。
(八)承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并实施。
(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,依法对全市慈善活动进行监督检查,指导社会捐助工作,负责全市福利彩票管理工作。
(十二)结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(十三)完成市委、市政府和州民政局交办的其他任务。
职责调整:
1.将市卫生健康局组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作等职责划入市民政局。市老龄工作委员会办公室设在市民政局。
2.将市民政局指导城乡社区治理体系和治理能力建设,拟订社会工作政策和标准,推动基层民主政治建设,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入市委社会工作部。
职能转变:
市民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变,健全工作体制机制,强化综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展职能,协调有关部门和乡镇(街道)不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策,增强政策制度的针对性、协调性和系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,大力发展普惠型养老服务,促进资源均衡配置,推动实现全体老年人享有基本养老服务。强化基本民生保障,健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系,聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体,促进资源向薄弱领域和环节倾斜,兜牢民生底线。
与其他部门的职责分工:
(一)与市卫生健康局有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规草案、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康局负责拟订医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(二)与市自然资源局有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的兴仁市行政区划图。
二、机构设置
兴仁市民政局2024年度部门决算编制范围的单位包括:
内设机构4个,分别为办公室(规划财务股)、区划地名与社会组织管理股(社会组织执法监督局)、社会事务和社会救助股、老龄工作与儿童福利股。下设三个事业单位,分别为兴仁市民政事务服务中心、兴仁市社会福利院、兴仁市老龄事业发展中心。截至2024年底,兴仁市民政局行政定编10名,领导职数:局长1名,副局长3名;股级负责人15名,在职在编45人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,682.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
51.04 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15,619.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
51.04 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,733.06 |
本年支出合计 |
58 |
15,747.42 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.36 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
15,747.42 |
总计 |
62 |
15,747.42 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,733.06 |
15,733.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,604.87 |
15,604.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
635.14 |
635.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
622.61 |
622.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,583.70 |
1,583.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
610.48 |
610.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
687.99 |
687.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
261.21 |
261.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
511.53 |
511.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
511.53 |
511.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,759.15 |
10,759.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,160.05 |
2,160.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,599.10 |
8,599.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
237.43 |
237.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
224.23 |
224.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,331.66 |
1,331.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
348.85 |
348.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
982.81 |
982.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
450.90 |
450.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
387.40 |
387.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,747.42 |
795.11 |
14,952.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,619.23 |
717.97 |
14,901.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
635.14 |
622.61 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
622.61 |
622.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,583.70 |
0.00 |
1,583.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
610.48 |
0.00 |
610.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
687.99 |
0.00 |
687.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
261.21 |
0.00 |
261.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
511.53 |
0.00 |
511.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
511.53 |
0.00 |
511.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,773.51 |
0.00 |
10,773.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,160.05 |
0.00 |
2,160.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,613.46 |
0.00 |
8,613.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
237.43 |
0.00 |
237.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
224.23 |
0.00 |
224.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,331.66 |
0.00 |
1,331.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
348.85 |
0.00 |
348.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
982.81 |
0.00 |
982.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
450.90 |
0.00 |
450.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.50 |
0.00 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
387.40 |
0.00 |
387.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,682.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
51.04 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15,619.23 |
15,619.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,733.06 |
本年支出合计 |
59 |
15,747.42 |
15,696.38 |
51.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
14.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
14.36 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,747.42 |
总计 |
64 |
15,747.42 |
15,696.38 |
51.04 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,696.38 |
795.11 |
14,901.26 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15,619.23 |
717.97 |
14,901.26 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
635.14 |
622.61 |
12.53 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
622.61 |
622.61 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.53 |
0.00 |
12.53 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,583.70 |
0.00 |
1,583.70 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
610.48 |
0.00 |
610.48 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
687.99 |
0.00 |
687.99 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
261.21 |
0.00 |
261.21 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.93 |
0.00 |
9.93 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
511.53 |
0.00 |
511.53 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
511.53 |
0.00 |
511.53 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,773.51 |
0.00 |
10,773.51 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,160.05 |
0.00 |
2,160.05 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,613.46 |
0.00 |
8,613.46 | ||
|
20820 |
临时救助 |
237.43 |
0.00 |
237.43 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
224.23 |
0.00 |
224.23 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,331.66 |
0.00 |
1,331.66 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
348.85 |
0.00 |
348.85 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
982.81 |
0.00 |
982.81 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
450.90 |
0.00 |
450.90 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.50 |
0.00 |
63.50 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
387.40 |
0.00 |
387.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.71 |
54.71 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
700.65 |
302 |
商品和服务支出 |
35.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
168.32 |
30201 |
办公费 |
25.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.79 |
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.83 |
30206 |
电费 |
0.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.28 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.61 |
30211 |
差旅费 |
2.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
127.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
58.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
759.34 |
公用经费合计 |
35.77 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
51.04 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门:兴仁市民政局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.06 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市民政局2024年度收入、支出决算总计15,747.42万元。与2023年度相比,减少898.58万元,下降5.40 %,主要原因是:一是项目资金安排调整,部分专项项目资金较上年度有所缩减;二是厉行节约,严格控制一般性支出,行政运行成本进一步压减。
二、收入决算情况说明
兴仁市民政局2024年度收入决算合计15,733.06万元。其中:财政拨款收入15,733.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
兴仁市民政局2024年度支出决算合计15,747.42万元。其中:基本支出795.11万元,占5.05%;项目支出14,952.31万元,占94.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市民政局2024年度财政拨款收、支决算总计15,747.42万元。与2023年度相比,减少898.58万元,下降5.40 %,主要原因是:本单位2023年有项目化债资金支出,所以2024年的决算资金比2023年决算资金少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市民政局2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
兴仁市民政局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计15,696.38万元,占本年支出合计的99.68%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,342.02万元,增长17.54% ,主要原因:2024年困难群众资金项目标准提高,享受人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15,696.38万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)15,619.23万元,占99.51%;卫生健康支出(类)22.43万元,占0.14%;住房保障支出(类)54.71万元,占0.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,295.82万元,支出决算为15,696.38万元,完成年初预算的476.25%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为597.92万元,支出决算为622.61万元,完成年初预算的104.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年单位人员增加,人员工资和经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为12.53万元,支出决算为12.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.24万元,支出决算为59.74万元,完成年初预算的108.00%,决算数大于预算数的主要原因是:当年单位有人员新增。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.62万元,支出决算为32.22万元,完成年初预算的108.00%,决算数32.22预算数的主要原因是:当年单位有人员新增。
5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为131.00万元,支出决算为610.48万元,完成年初预算的465.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为预算数是预算本级的资金,儿童福利上级资金匹配当年支出数的80%。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为687.99万元,支出决算为687.99万元,完成年初预算的101.00%,决算数等于预算数。7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为187.00万元,支出决算为261.21万元,完成年初预算的140.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为支出决算数有上年结余资金支付。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的99.30%,决算数大于预算数的主要原因是:入住养老机构人员有所增加。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为155.91万元,支出决算为511.53万元,完成年初预算的450.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为残疾人支出资金有上级补助支出,预算数是本级预算数。
11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为400.00万元,支出决算为2,160.05万元,完成年初预算的540.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为城市最低生活保障支出资金有上级补助支出,本级预算只预算本级所占比例。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为1,000.00万元,支出决算为8,613.46万元,完成年初预算的861.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为农村最低生活保障支出资金有上级补助支出,本级预算只预算本级所占比例。
13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为54.00万元,支出决算为224.23万元,完成年初预算的401.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为临时救助支出资金有上级补助支出,本级预算资金按本市户籍人口预算资金。14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为13.20万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为30.00万元,支出决算为348.85万元,完成年初预算的116.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为特困人员救助供养支出资金有上级补助支出,本级预算单位只是匹配一部分。
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为70.00万元,支出决算为982.81万元,完成年初预算的140.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为特困人员救助供养支出资金主要来源于上级补助支出,本级预算单位只是匹配其中的一部分。
17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为36.00万元,支出决算为63.50万元,完成年初预算的1176.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为其他城市生活救助支出资金有上级补助支出。
18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为387.40万元,完成年初预算的387.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为其他农村生活救助是当年的困难群众春节慰问金,是上级资金,不参与本级预算。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.40万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.63万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为当年本单位有人要增加。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.36万元,支出决算为54.71万元,完成年初预算的98.8.00%,决算数大于预算数的主要原因是:因为当年本单位有人要增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市民政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计795.11万元,其中:
(一)人员经费:759.34万元,主要包括:2024年在职基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)(二)公用经费:35.77万元,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市民政局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入51.04万元。与2023年度相比,减少3,226.24万元,下降98.44 %。主要原因是:因为上年有化债项目资金支出,本年度没有本级化债项目支出。
兴仁市民政局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出51.04万元。与2023年度相比,减少3,226.24万元,下降98.44%,主要原因是:因为上年有化债项目资金支出,本年度没有本级化债项目支出。
具体情况如下:因为上年有化债项目资金支出,本年度没有本级化债项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市民政局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
具体情况如下:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市民政局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元,“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.80万元,下降20.75%。主要原因是:本年度严格按照公用经费标准执行压缩经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.06万元,支出决算3.06万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.50万元,下降14.04%。
决算数较上年减少的主要原因是:本年度严格按照公务用车标准执行压缩经费开支。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.06万元,主要用于:本年度严格按照公务用车标准执行压缩经费开支 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.30万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是本单位当年没有接待费用支出。
具体包括:无。
国内接待费支出0.00万元,主要是本单位本年无国内接待费用。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。
本单位本年无国内接待费用
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是本单位本年无国(境)外接待费用。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
兴仁市民政局2024年度机关运行经费支出35.77万元。与2023年相比减少11.09万元,下降23.66%。主要原因是:本年度严格按照公务用车标准执行压缩经费开支。
(二)政府采购支出情况
兴仁市民政局2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,兴仁市民政局共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,兴仁市民政局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
详见附件
(三)部分重点项目绩效评价结果
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件