兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度部
门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分兴仁市波阳镇人民政府本级
概述
一、部门职责
兴仁市波阳镇人民政府本级的主要职责是:
1、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。
3、发展农村经济,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索当前繁荣农村经济的有效形式;推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进农业良性发展。
4、加强公共管理,着力改善民生。创新工作机制,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中突出问题;加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活和人居环境。
5、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进
农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。
6、加强基础民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。
7、承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。
8、加强镇干部职工自身队伍建设。
9、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
本单位行政机关内设机构6个,分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共管理
办公室、平安建设办公室,与上年无变动。从预算单位构成看,兴仁市波阳镇人民政府部门决算为单位本级决算。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,129.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
993.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
183.04 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.03 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
38.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
203.04 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
837.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.79 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,312.75 |
本年支出合计 |
58 |
2,312.75 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
39.19 |
年末结转和结余 |
60 |
39.19 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,351.94 |
总计 |
62 |
2,351.94 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,312.75 |
2,312.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
993.02 |
993.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
32.43 |
32.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
32.43 |
32.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
948.86 |
948.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
498.86 |
498.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.15 |
148.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.27 |
143.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.51 |
95.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
203.04 |
203.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183.04 |
183.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
837.85 |
837.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
487.45 |
487.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
313.28 |
313.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
104.17 |
104.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
158.13 |
158.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.72 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,312.75 |
1,249.46 |
1,063.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
993.02 |
948.86 |
44.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
32.43 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201010 8 |
代表工作 |
32.43 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
11.73 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201029 9 |
其他政协事务支出 |
11.73 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
948.86 |
948.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201030 1 |
行政运行 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201035 0 |
事业运行 |
498.86 |
498.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207999 9 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.15 |
148.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.27 |
143.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208050 5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.51 |
95.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208050 6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208999 9 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.64 |
34.67 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210110 1 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210110 2 |
事业单位医疗 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210159 9 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
203.04 |
0.00 |
203.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212050 1 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183.04 |
0.00 |
183.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212080 1 |
征地和拆迁补偿支出 |
147.59 |
0.00 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212081 5 |
农村社会事业支出 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
837.85 |
27.54 |
810.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
47.27 |
0.00 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213010 6 |
科技转化与推广服务 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213019 9 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213023 8 |
退耕还林还草 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
487.45 |
0.00 |
487.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213050 4 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213050 5 |
生产发展 |
313.28 |
0.00 |
313.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213059 9 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
104.17 |
0.00 |
104.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
158.13 |
27.54 |
130.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213070 1 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213070 5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.72 |
27.54 |
64.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213999 9 |
其他农林水支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221020 1 |
住房公积金 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224069 9 |
其他自然灾害防治支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,129.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
993.02 |
993.02 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
183.04 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.14 |
148.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
203.04 |
20.00 |
183.04 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
837.84 |
837.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,312.75 |
本年支出合计 |
59 |
2,312.75 |
2,129.71 |
183.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
39.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
39.19 |
39.19 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
39.19 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,351.94 |
总计 |
64 |
2,351.94 |
2,168.90 |
183.04 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,129.71 |
1,249.46 |
880.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
993.02 |
948.86 |
44.16 | ||
|
20101 |
人大事务 |
32.43 |
0.00 |
32.43 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
32.43 |
0.00 |
32.43 | ||
|
20102 |
政协事务 |
11.73 |
0.00 |
11.73 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
11.73 |
0.00 |
11.73 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
948.86 |
948.86 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
450.00 |
450.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
498.86 |
498.86 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.15 |
148.15 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.27 |
143.27 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.51 |
95.51 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.64 |
34.67 |
3.97 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.67 |
34.67 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.02 |
24.02 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.97 |
0.00 |
3.97 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
837.85 |
27.54 |
810.31 | ||
|
21301 |
农业农村 |
47.27 |
0.00 |
47.27 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.97 |
0.00 |
46.97 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
487.45 |
0.00 |
487.45 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
313.28 |
0.00 |
313.28 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
104.17 |
0.00 |
104.17 |
|
21307 |
农村综合改革 |
158.13 |
27.54 |
130.59 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.72 |
27.54 |
64.18 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.25 |
90.25 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,108.54 |
302 |
商品和服务支出 |
68.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
3010 1 |
基本工资 |
309.75 |
3020 1 |
办公费 |
22.98 |
3070 1 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
3010 2 |
津贴补贴 |
234.90 |
3020 2 |
印刷费 |
0.00 |
3070 2 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
3010 3 |
奖金 |
173.45 |
3020 3 |
咨询费 |
0.00 |
3070 3 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
3010 6 |
伙食补助费 |
0.00 |
3020 4 |
手续费 |
0.00 |
3070 4 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
3010 7 |
绩效工资 |
117.38 |
3020 5 |
水费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
3010 8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.51 |
3020 6 |
电费 |
4.10 |
3100 1 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
3010 9 |
职业年金缴费 |
47.76 |
3020 7 |
邮电费 |
0.00 |
3100 2 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
3011 0 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.66 |
3020 8 |
取暖费 |
0.00 |
3100 3 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
3011 1 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
3020 9 |
物业管理费 |
0.00 |
3100 5 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
3011 2 |
其他社会保障缴费 |
4.88 |
3021 1 |
差旅费 |
4.29 |
3100 6 |
大型修缮 |
0.00 |
|
3011 3 |
住房公积金 |
90.25 |
3021 2 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
3100 7 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
3011 4 |
医疗费 |
0.00 |
3021 3 |
维修(护)费 |
0.00 |
3100 8 |
物资储备 |
0.00 |
|
3019 9 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
3021 4 |
租赁费 |
0.00 |
3100 9 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.58 |
3021 5 |
会议费 |
1.62 |
3101 0 |
安置补助 |
0.00 |
|
3030 1 |
离休费 |
0.00 |
3021 6 |
培训费 |
2.04 |
3101 1 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
3030 2 |
退休费 |
0.00 |
3021 7 |
公务接待费 |
2.01 |
3101 2 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
3030 3 |
退职(役)费 |
0.00 |
3021 8 |
专用材料费 |
0.00 |
3101 3 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
3030 4 |
抚恤金 |
52.06 |
3022 4 |
被装购置费 |
0.00 |
3101 9 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
3030 5 |
生活补助 |
20.52 |
3022 5 |
专用燃料费 |
0.00 |
3102 1 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
3030 6 |
救济费 |
0.00 |
3022 6 |
劳务费 |
8.00 |
3102 2 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
3030 7 |
医疗费补助 |
0.00 |
3022 7 |
委托业务费 |
0.00 |
3109 9 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
3030 8 |
助学金 |
0.00 |
3022 8 |
工会经费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
3030 9 |
奖励金 |
0.00 |
3022 9 |
福利费 |
0.00 |
3990 7 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
3031 0 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
3023 1 |
公务用车运行维护费 |
16.08 |
3990 8 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
3031 1 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
3023 9 |
其他交通费用 |
0.00 |
3990 9 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
3039 9 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
3024 0 |
税金及附加费用 |
0.00 |
3991 0 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
3029 9 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
3999 9 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,181.12 |
公用经费合计 |
68.34 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
183.04 |
183.04 |
0.00 |
183.04 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
183.04 |
183.04 |
0.00 |
183.04 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
183.04 |
183.04 |
0.00 |
183.04 |
0.00 | ||
|
212080 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
147.59 |
0.00 | ||
|
|
农村社会事业支出 |
0.00 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
单位:兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度单位:万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 费 | ||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.09 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
16.08 |
2.01 |
18.09 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
16.08 |
2.01 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2,351.94万元。2023年度收入、支出决算总计2,091.91万元。与2023年度相比,增加260.03万元,增长12.43%,主要原因是:波阳镇2024年实施项目增加。
二、收入决算情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度收入决算合计2,312.75万元。其中:财政拨款收入2,312.75万元,占100.00%
三、支出决算情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度支出决算合计2,312.75万元。其中:基本支出1,249.46万元,占54.02%;项目支出1,063.29万元,占45.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,351.94万元。2023年度收、支决算总计2,091.91万元。与2023年度相比,增加260.03万元,增长12.43%,主要原因是:本单位2024年度项目增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
兴仁市波阳镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,129.71万元,占本年支出合计的92.09%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.99万元,增长
4.00%,主要原因是2024年度本单位项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,129.71万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)993.02万元,占46.63%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.03万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)148.14万元,占6.96%;卫生健康支出(类)38.63万元,占1.81%;城乡社区支出(类)20.00万元,占0.94%;农林水支出(类)837.84万元,占39.34%;住房保障支出(类)90.25万元,占4.24%;灾害防治及应急管理支出(类)1.79万元,占0.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,275.64万元,支出决算为2,129.71万元,完成年初预算的166.95%,其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为32.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此预算,后期增加人大事务代表工作的预算项目。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此预算,后期增加政协事务及其他政协事务的预算项目。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为940.66万元,支出决算为450.00万元,完成年初预算的47.83%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为498.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算
数的主要原因是:年初无此预算,后期增加其他文化旅游体育与传媒支出项目。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为148.14万元,支出决算为95.51万元,完成年初预算的64.47%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.66万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障
管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
13.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为46.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为313.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为104.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为66.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为91.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出
(项)年初预算为0.00万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为90.25万元,支出决算为90.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:预算编科学精准,
预算执行严格可控。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算安排时未做款项类预算
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,249.46万元,其中:
(一)人员经费:1,181.12万元,主要包括2010301行政运行450万元、2010350事业运行430.52万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出95.51万元、2080506机关失业单位职业年金缴费支出47.76万元、2089999其他社会保障就业支出4.88万元、2101101行政单位医疗10.65万元、2101102事业单位医疗24.02万元、2130705对村民委员会和党支部的补助27.54万元、2210201住房公积金90.25万元
(二)公用经费:68.34万元,主要包括2012350事业运行68.34万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入183.04万元。2023年度政府性基金预算财政拨款
本年收入5.00万元。与2023年度相比,增加178.04万元,增长3560.80%.主要原因是:波阳镇2024年征地补偿支出。
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出183.04万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.00万元。与2023年度相比,增加178.04万元,增长3560.80%,主要原因是:波阳镇2024年征地补偿支出。
具体情况如下:2024年波阳镇小城镇征地补偿支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无。
具体情况如下:无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.09万元,“三公”经费财政拨款支出决算为18.09万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.13万元,
增长6.65%。主要原因是:本单位车辆运行成本增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算16.08万元,支出决算16.08万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加1.29万元,增长8.72%
决算数较上年增加的主要原因是本单位2024年车辆维护成本增加。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.08万元,主要用于:公务车辆维修维护。
截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
3.公务接待费预算2.01万元,支出决算2.01万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.16万元,下降7.37%。
决算数较上年减少的主要原因是本单位2024年厉行节俭,对未出具公函不予接待。
具体是包括:解决以前年度及本年度到本单位开展工作的接待费用。
国内接待费支出2.01万元,主要是接待有关单位到本镇知道工作。2024年本单位国内公务接待109批次,545人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是无此预算及支出。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出68.34万元。与2023年相比减少98.90万元,下降59.13%。主要原因是:2024年本单位厉行节俭,节约运行成本。
(二)政府采购支出情况
兴仁市波阳镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,兴仁市波阳镇人民政府本级共有车辆17辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆、其他用车主要包括波阳镇公务用车4辆,农村垃圾清运车13辆。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,兴仁市波阳镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计27个项目进行了绩效自评,涉及资金561.82万元,自评覆盖率达到100.00%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件