中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 中国共产党兴仁市纪律检查委员会概述
一、部门职责
中国共产党兴仁市纪律检查委员会的主要职责是:(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况;协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育、作出关于维护党纪的决定;对市委机构、市委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委(党工委)、纪委(纪工委)等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉;保障党员的权利;(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作;(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议; (五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定市级相关规范性文件;(七)负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查;(八)加强对反腐败国(境)内追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作;(九)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡镇(街道)纪委(纪工委)、监察办公室、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等;(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本系统的安全和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;(十一)完成上级纪委监委、市委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括:本单位(部门)内设20个室(办公室、干部室、干部监督管理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、第一至五纪检监察室、第一至八纪检监察组),市委巡察办和下属2个事业单位(非公有制经济发展侵权投诉中心、机关服务中心)。从预算单位构成看,本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包括所有下属单位预算信息。兴仁市纪律检查委员会总编制105名。在职实有人数102人,行政70人,参照公务员法管理事业人员13人、事业人员12人、事业工勤7人,离退休人员23人,遗属4人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,903.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,518.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
11.49 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
215.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
121.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
12.27 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,915.30 |
本年支出合计 |
58 |
2,916.49 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
11.51 |
年末结转和结余 |
60 |
10.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,926.82 |
总计 |
62 |
2,926.82 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,915.30 |
2,903.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,518.55 |
2,518.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,518.55 |
2,518.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,305.13 |
2,305.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
213.42 |
213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.97 |
215.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.86 |
211.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.84 |
81.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.49 | ||
|
22999 |
其他支出 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.49 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.49 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,916.49 |
2,690.80 |
225.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,518.95 |
2,305.53 |
213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,518.95 |
2,305.53 |
213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,305.53 |
2,305.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
213.42 |
0.00 |
213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.97 |
215.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.86 |
211.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.84 |
81.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,903.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,518.96 |
2,518.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
215.97 |
215.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,903.81 |
本年支出合计 |
59 |
2,904.22 |
2,904.22 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.01 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,909.82 |
总计 |
64 |
2,909.82 |
2,909.82 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
11.49 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
12.27 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11.49 |
本年支出合计 |
58 |
12.27 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.51 |
年末结转和结余 |
60 |
4.73 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16.99 |
总计 |
62 |
16.99 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,904.22 |
2,690.80 |
213.42 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,518.95 |
2,305.53 |
213.42 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,518.95 |
2,305.53 |
213.42 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,305.53 |
2,305.53 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
213.42 |
0.00 |
213.42 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.97 |
215.97 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.86 |
211.86 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.84 |
81.84 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.88 |
47.88 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.88 |
47.88 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.42 |
121.42 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,534.37 |
302 |
商品和服务支出 |
1,062.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
395.56 |
30201 |
办公费 |
248.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
486.86 |
30202 |
印刷费 |
9.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
230.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.19 |
30205 |
水费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
12.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.02 |
30206 |
电费 |
10.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
81.84 |
30207 |
邮电费 |
12.23 |
31002 |
办公设备购置 |
12.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.18 |
30211 |
差旅费 |
85.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
121.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.66 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
81.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
527.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106.75 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,616.03 |
公用经费合计 |
1,074.77 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:中国共产党兴仁市纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
1.00 |
28.58 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
28.26 |
0.32 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度收入、支出决算总计2,926.82万元。2023年度收入、支出决算总计1,820.21万元。与2023年度相比,增加1,106.61万元,增长60.80%,主要原因是:全市“三员合一”人员工资从2024年1月起由市纪委统一发放。
二、收入决算情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度收入决算合计2,915.30万元。其中:财政拨款收入2,903.81万元,占99.61%;其他收入11.49万元,占0.39%。
三、支出决算情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度支出决算合计2,916.49万元。其中:基本支出2,690.80万元,占92.26%;项目支出225.69万元,占7.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度财政拨款收、支决算总计2,909.82万元。2023年度收、支决算总计1,810.50万元。与2023年度相比,增加1,099.32万元,增长60.72%,主要原因是:全市“三员合一”人员工资从2024年1月起由市纪委统一发放。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度非财政拨款收入决算总计16.99万元。其中:本年收入合计11.49万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余5.51万元。
中国共产党兴仁市纪律检查委员会非财政拨款支出决算总计16.99万元。其中:本年支出合计12.27万元,结余分配0.00万元,年末结转结余4.73万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,904.22万元,占本年支出合计的99.58%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,099.72万元,增长60.94% ,主要原因是全市“三员合一”人员工资从2024年1月起由市纪委统一发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,904.22万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)2,518.96万元,占86.73%;社会保障和就业支出(类)215.97万元,占7.44%;卫生健康支出(类)47.88万元,占1.65%;住房保障支出(类)121.42万元,占4.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,416.03万元,支出决算为2,904.22万元,完成年初预算的120.21%,其中:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为2,062.55万元,支出决算为2,305.53万元,完成年初预算的111.78%,决算数预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为213.42万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为124.79万元,支出决算为130.02万元,完成年初预算的104.19%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为62.04万元,支出决算为81.84万元,完成年初预算的131.91%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.96万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为45.62万元,支出决算为47.88万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为116.71万元,支出决算为121.42万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入人员18人,调出人员10人,招考录用2人,退休2人。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,690.80万元,其中:
(一)人员经费:1,616.03万元,主要包括基本工资395.56万元,津贴补贴486.86万元,奖金230.43万元,绩效工资36.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费130.02万元,职业年金缴费81.84万元,职工基本医疗保险缴费47.88万元,其他社会保障缴费4.18万元,住房公积金积金121.42万元,退休费78.41万元,生活补助3.24万元。
(二)公用经费:1,074.77万元,主要包括办公费248.47万元,印刷费9.44万元,水费0.44万元,电费10.21万元,邮电费12.23万元,差旅费85.82万元,会议费0.35万元,培训费0.55万元,公务接待费0.32万元,劳务费527.04万元,工会经费21.44万元,福利费11.31万元,公务用车运行维护费28.26万元,其他商品和服务支出106.75万元,办公设备购置12.14万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:无数据情况说明。
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为28.58万元,完成预算数的95.27%。支出决算较上年增加6.21万元,增长27.76%。主要原因是:因是财政资金匮乏,2024年支付2023年度部分三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:。
2.公务用车购置及运行维护费预算29.00万元,支出决算28.26万元,完成预算的97.45%;与上一年相比,支出决算较上年增加6.67万元,增长30.89%
决算数小于预算数的主要原因是;决算数较上年增加的主要原因是因是财政资金匮乏,2024年支付2023年度部分三公经费。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费28.26万元,主要用于:截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费预算1.00万元,支出决算0.32万元,完成预算的32.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.46万元,下降58.97%。
决算数小于预算数的主要原因是;决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待。
国内接待费支出0.32万元,主要是。2024年本单位国内公务接待12批次,62人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出1,074.77万元。与2023年相比增加792.91万元,增长281.31%。主要原因是:财政资金匮乏,2023年度部分机关运行经费支出在2024年支付。
(二)政府采购支出情况
中国共产党兴仁市纪律检查委员会2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,中国共产党兴仁市纪律检查委员会共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,中国共产党兴仁市纪律检查委员会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计9个项目进行绩效自评,涉及资金274.65万元,自评覆盖率达到100.00%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单无重点项目,未开展重点项目绩效评价工作,无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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兴仁市纪委2024年部门决算公开说明项目支出绩效目标自评表.xlsx