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中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告

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中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 中国共产党兴仁市委员会政法委员会概述

一、部门职责

中国共产党兴仁市委员会政法委员会主要职责是

 1.主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策,认真落实省委、州委、市委决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、省委、州委、市委决定,研究提出全市政法工作决策部署,推进平安兴仁、法治兴仁建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导全市政法各单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4.加强对全市政法工作的督查,统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,拟定全市政法工作的相关规定和措施办法,及时向市委和州委政法委提出建议;参与有关文件的起草、修改工作。

6.掌握分析全市政法舆情动态,指导和协调全市政法部门和市有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作,指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。支持和监督政法各部门依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委和市纪检监察部门做好监督检查、审查调查工作。

10.指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

11.结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,负责本部门领域的安全和消防安全工作。

12.完成市委和州委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1)独立编制机构。

2023年,独立编制机构共1个,较上年不变0变动。

2)独立核算机构。

2023年,独立核算机构共1个,较上年不变0个,无变动。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

435.65

一、一般公共服务支出

32

349.78

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

46.47


9


九、卫生健康支出

40

11.04


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

28.36


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

435.65

本年支出合计

58

435.65

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

435.65

总计

62

435.65

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435.65

435.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

349.78

349.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

320.88

320.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

320.88

320.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.03

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.01

15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

435.65

435.65

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

349.78

349.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

320.88

320.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

320.88

320.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

28.90

28.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.03

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.01

15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

435.65

一、一般公共服务支出

33

349.78

349.78

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

46.47

46.47

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

11.04

11.04

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

28.36

28.36

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

435.65

本年支出合计

59

435.65

435.65

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

435.65

总计

64

435.65

435.65

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

58

0.00

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

0.00

总计

62

0.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

435.65

435.65

0.00

201

一般公共服务支出

349.78

349.78

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

320.88

320.88

0.00

2013101

行政运行

320.88

320.88

0.00

20132

组织事务

28.90

28.90

0.00

2013201

行政运行

28.90

28.90

0.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

20805

行政事业单位养老支出

45.04

45.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.03

30.03

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.01

15.01

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.43

1.43

0.00

210

卫生健康支出

11.04

11.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04

0.00

2101101

行政单位医疗

11.04

11.04

0.00

221

住房保障支出

28.36

28.36

0.00

22102

住房改革支出

28.36

28.36

0.00

2210201

住房公积金

28.36

28.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

336.80

302

商品和服务支出

41.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

93.81

30201

办公费

11.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

84.40

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

49.44

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

23.28

30205

水费

0.00

310

资本性支出

18.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.03

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

15.01

30207

邮电费

0.80

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.04

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

18.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.43

30211

差旅费

2.03

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

28.36

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

2.85

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.62

30215

会议费

2.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.58

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.50

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

39.62

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.19

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.09

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

7.44

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.80

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

376.42

公用经费合计

59.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位:中国共产党兴仁市委员会政法委员会

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.80

0.00

4.80

0.00

4.80

3.00

6.59

0.00

4.09

0.00

4.09

2.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算
情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度收入、支出决算总计435.65万元。2023年度收入、支出决算总计531.34万元。与2023年度相比,减少95.69万元,下降18.01 %,主要原因是:财政紧张,经费支出缩减

二、收入决算情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度收入决算合计435.65万元。其中:财政拨款收入435.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度支出决算合计435.65万元。其中:基本支出435.65万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度财政拨款收、支决算总计435.65万元。2023年度收、支决算总计531.34万元。与2023年度相比,减少95.69万元,下降18.01 %,主要原因是:财政紧张,经费支出缩减

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

中国共产党兴仁市委员会政法委员会非财政拨款支决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计435.65元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少95.69万元,下降18.01% ,主要原因是财政紧张,经费支出缩减

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出435.65元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)349.78万元,占80.29%;社会保障和就业支出(类)46.47万元,占10.67%;卫生健康支出(类)11.04万元,占2.53%;住房保障支出(类)28.36万元,占6.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.54支出决算为435.65万元完成年初预算的116.32%其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为349.78万元,支出决算为349.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为28.80万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因是综治中心规范化建设采购办公用品费用

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.93万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入事业人员2人,支出增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.46万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的111.52%,决算数预算数的主要原因是:2024年调入事业人员2人,支出增加

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:2024年调入事业人员2人,支出增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为万元11.05,支出决算为11.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.13万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的112.85%,决算数预算数的主要原因是:2024年调入事业人员2人,支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计435.65元,其中:

(一)人员经费:376.42万元,主要包括

1.基本工资(30101)93.81万元;2.津贴补贴(30102)84.40万元;3.奖金(30103)49.44万元;4.绩效工资(30107)23.28万元;5.机关事业单位基本养老保险缴费(30108)30.03万元;6.职业年金缴费(3109)15.01万元;7.职工基本医疗保险缴费(30110)11.04万元;8.其他社会保障缴费(30112)1.43万元;9.住房公积金(30113)28.36万元;10.生活补助(30305)39.62万元。

(二)公用经费:59.23万元,主要包括

1.专用设备购置(31003)18万元;2.办公费(30201)11.95万元;3. 邮电费(30207)0.8万元;4.差旅费(30211)2.03万元;5.租赁费(30214)2.85万元;6.会议费(30215)2.0万元;7.培训费(30216)3.58万元;8.公务接待费(30217)2.5万元;9.工会经费(30228)2.19万元;10.公务用车运行维护费(30231)4.09万元;11. 其他交通费用(30239)7.44万元;12.其他商品和服务支出(30299)1.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.80万元,“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元,完成预算数的84.55%。支出决算较上年增加1.13万元,增长20.69%。主要原因是:2023年维修费累积到2024年支付,支出增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,完成预算的0.00%;与上一年相比支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算4.80元,支出决算4.09元,成预算的85.21%;与上一年相比支出决算较上年减少0.62万元,下降13.16%。

决算数小于预算数的主要原因是:财政紧张,部分资金不能及时支付;决算数较上年减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,控制“三公”经费逐年缩减。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.09万元,主要用于:截至20241231,开支财政拨款的公务用车保有量为1

3.公务接待费预算3.00元,支出决算2.50元,完成预算的83.33%;与上一年相比支出决算较上年增加1.75万元,增长37%。

决算数小于预算数的主要原因是:财政紧张,部分资金不能及时支付;决算数较上年增加的主要原因是:综治中心规范化建设,上级调研增多。

国内接待费支出2.50,主要是省州各级政法系统单位到市综治中心调研2024年本单位国内公务接待31批次,345人次

(境)外接待费支出0.00元,主要是2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度机关运行经费支出59.23万元。与2023年相比减少115.50万元,下降66.10%。主要原因是:财政紧张,部分资金不能及时支付

(二)政府采购支出情况

中国共产党兴仁市委员会政法委员会2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,中国共产党兴仁市委员会政法委员会共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,中国共产党兴仁市委员会政法委员会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共2个项目进行绩效自评,涉及资金28万元自评覆盖率达100%。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我部门未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

    请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

项目绩效自评表(2024年最新,决算公开与项目自评使用).xlsx


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