目录
第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 兴仁市司法局概况
一、部门职责
(一)研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治州的决策部署在我市的贯彻落实措施,组织开展全面依法治市重大问题的调查研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州、市委全面依法治市重大决策部署督察工作。
(二)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡(镇)人民政府、街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议工作,承担市政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。市政府行政复议办公室设在市司法局。
(三)负责市政府、市政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审核和出台后的报送备案工作。负责市政府各部门、直属机构和各乡(镇)人民政府、街道办事处行政规范性文件的备案审核工作,指导全市行政规范性文件监督管理工作,组织开展行政规范性文件清理工作。
(四)承担市政府法律顾问工作。参与市政府重大项目决策论证,为市政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务,承办市政府作为民事主体涉及的有关法律事务,市政府法律顾问室设在市司法局。
(五)承担统筹规划法治社会建设责任,负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(六)负责全市监督管理刑罚执行、罪犯改造工作,指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作,对社区戒毒和社会康复工作提供指导、支持和协助。
(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。督促落实“一村居一法律顾问”工作。
(八)负责本系统服装和警用车辆管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门“放管服”改革及权责清单工作。负责本部门、本行业领域的安全和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
(十一)完成市委、市政府和上级司法主管部门交办的其他工作。
(十二)职责调整。将市政府办公室的法制职责、市政府法律顾问职责划入市司法局。
二、机构设置
兴仁市司法局设10个内设机构,分别为办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、信息技术股(指挥中心)、政工科(警务科)。
按乡镇(街道)设置,共18个司法所,均为市司法局股级派出机构,名称为“兴仁市司法局XXX司法所”,分别为东湖司法所、城南司法所、城北司法所、潘家庄司法所、真武山司法所、下山司法所、鲁础营司法所、新龙场司法所、屯脚司法所、回龙司法所、马马崖司法所、巴铃司法所、百德司法所、大山司法所、波阳司法所、雨樟司法所、陆官司法所、薏品田园司法所。
将市政府办公室所属事业单位市政府法律顾问中心调整为市司法局管理,其机构编制事项不变。
兴仁市司法局下设股级事业单位4个,分别为基层司法工作、兴仁市公证处、兴仁市法律援助中心、市政府法律顾问中心。
专项政法编制合计42名,其中机关政法专项编制16名、司法所政法专项编制26名。
2023年年末在职在编人员62人,其中公务员38人,机关工勤3人,事业人员21人。
此外有退休人员21人,遗属人员5人,聘用人员133人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,835.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,563.50 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
5.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
163.15 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.96 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
77.47 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.65 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,840.73 |
本年支出合计 |
58 |
1,840.73 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,840.73 |
总计 |
62 |
1,840.73 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
1,840.73 |
1,835.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 | |
204 |
公共安全支出 |
1,563.50 |
1,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
1,563.50 |
1,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
1,109.08 |
1,109.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
203.53 |
203.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
213.85 |
213.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.16 |
163.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.11 |
131.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
22999 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
2299999 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,840.73 |
1,380.66 |
460.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
204 |
公共安全支出 |
1,563.50 |
1,109.08 |
454.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
1,563.50 |
1,109.08 |
454.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
1,109.08 |
1,109.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
203.53 |
0.00 |
203.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
37.04 |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
213.85 |
0.00 |
213.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.16 |
163.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.11 |
131.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,835.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,563.50 |
1,563.50 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
163.15 |
163.15 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,835.08 |
本年支出合计 |
59 |
1,835.08 |
1,835.08 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,835.08 |
总计 |
64 |
1,835.08 |
1,835.08 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
公开05表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,835.08 |
1,380.66 |
454.42 | |
204 |
公共安全支出 |
1,563.50 |
1,109.08 |
454.42 |
20406 |
司法 |
1,563.50 |
1,109.08 |
454.42 |
2040601 |
行政运行 |
1,109.08 |
1,109.08 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
203.53 |
0.00 |
203.53 |
2040607 |
公共法律服务 |
37.04 |
0.00 |
37.04 |
2040699 |
其他司法支出 |
213.85 |
0.00 |
213.85 |
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.16 |
163.16 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.11 |
131.11 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,061.51 |
302 |
商品和服务支出 |
204.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
295.03 |
30201 |
办公费 |
6.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
286.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
145.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
15.89 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.41 |
30206 |
电费 |
3.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
43.70 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
6.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
77.47 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
77.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
114.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.83 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
77.27 |
30217 |
公务接待费 |
5.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
29.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
163.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,175.79 |
公用经费合计 |
204.87 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开08表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:兴仁市司法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
14.77 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
8.97 |
5.80 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1840.73万元。与2022年度相比,收、支总计各增加293.93万元,增长19.00%,主要原因是:增加村居调解员,导致工资保险费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1840.73万元,其中:财政拨款收入1835.08万元,占99.69%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.65万元,占0.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1840.73万元,其中:基本支出1380.66万元,占75.01%;项目支出460.07万元,占24.99%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1835.08万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加288.28万元,增长18.64%,主要原因是:增加村居调解员,导致工资保险费用增加。
2023年度财政拨款支出为1835.08万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加288.28万元,增长18.64%,主要原因是:增加村居调解员,导致工资保险费用增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1835.08万元。与2022年度相比,决算数增加288.28万元,增长18.64%,主要原因是:增加村居调解员,导致工资保险费用增加;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位上年度与本年度均无此项预算与支出;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位上年度与本年度均无此项预算与支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1835.08万元,占本年支出合计的99.69%。与2022年度相比,增加288.28万元,增长18.64%,主要原因是:增加村居调解员,导致工资保险费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1510.94万元,支出决算为1835.08万元,完成年初预算的121.45%。其中:包含行政运行、基层司法业务、公共法律服务、其他司法、其他公共安全、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业、行政单位医疗、 住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.66万元,其中:
(一)人员经费1175.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费204.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位上年度与本年度均无此项预算与支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位上年度与本年度均没此项预算与支出。具体情况如下:
本单位上年度与本年度均无此项预算与支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为14.77万元,完成预算的73.85%;较上年增加3.48万元,增长30.82%;
主要变动原因是:2023年开展17个司法所规范化建设,到各乡镇(街道)指导司法所建设,公务出行增加,导致支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;
主要变动原因是:本年度无因公出境费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.00万元,支出决算8.97万元,完成预算的89.70%;较上年增加2.09万元,增长30.38%;
主要变动原因是:2023年开展17个司法所规范化建设,到各乡镇(街道)指导司法所建设,公务出行增加,导致支出增加。
3.公务接待费预算10.00万元,支出决算5.80万元,完成预算的58.00%;较上年增加1.39万元,增长31.52%;
主要变动原因是:接待有关单位调研指导增多。
国内接待费支出5.80万元,主要是:接待有关单位到本单位调研指导。2023年国内公务接待100.00批次,1200.00人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:本年度无因公出境费用发生。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出204.87万元,与2022年度相比,增加143.26万元,主要原因是:增加村居调解员,工资保险费用计入劳务费。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计对6个项目进行了绩效自评,涉及资金515.39万元。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我部门无重点项目,未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件