站内搜索:

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算公开说明

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |


贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处概况

(一)主要职能

1.贯彻执行法律、法规、政策和上级政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的各项工作任务。

2.促进经济发展,增加农民收入。营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导,提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划,加快构建新型农业经营体系,创新推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展的农业经营方式,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加快农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,全面落实各项帮民助民致富措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

3.强化公共服务,着力改善民生。加强基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体、多方位的服务“三农”体系。创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。

4.加强社会管理,维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。认真履行行政执法权,全面推行行政执法,规范行政执法行为。全面履行社会管理职能,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.推进基层民主,促进社会和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。  

(二)机构设置及部门决算单位构成

行政内设机构16个,分别为党政办公室、经济发展办公室、计生办公室、社会事务管理办、社会管理综治办、安全生产监督管理办、规划建设和环境保护办、团委、妇联、工会、纪委办、人大办、政法委、人民武装部、计生协会、残联。事业内设机构8个,分别为人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、乡镇卫生院、农业服务中心、政务服务中心、林业站城市综合管理服务中心、移民工作站从预算单位构成看,兴仁县人民政府城南街道办事处部门决算为单位本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度收支决算总计3,146.88万元,与2018年相比,减少458.7万元,降低12.72%。变动的主要原因是:严格控制经费支出及大型项目支出减少(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,146.88万元,其中:财政拨款收入3,146.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,146.88万元,其中:基本支出1,727.17万元,占54.89%;项目支出1,419.71万元,占45.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度财政拨款收入决算总计3,146.88万元。与2018年相比,减少458.7万元,降低12.72%。变动的主要原因是:严格控制经费支出及大型项目支出减少(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3,079.83万元,占本年支出合计的97.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加351.86万元,增长12.9%。变动的主要原因是:本年行政与事业账套合并,事业人员工资收入决算纳入行政账套核算,故2019年一般公共预算财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出919.79万元,占29.87%;207文化旅游体育与传媒支出科目(类)支出 21.69万元,占0.7 %;208社会保障和就业支出科目(类)支出177.44 万元,占5.76%;210卫生健康支出科目(类)支出55.63万元,占1.80 %;211节能环保支出科目(类)支出24.88万元,占 0.81%;212城乡社区支出科目(类)支出424.76万元,占13.79%;213农林水支出科目(类)支出1406.15万元,占45.66 %;214交通运输支出科目(类)支出8.85万元,占0.29 %;220自然资源海洋气象等支出科目(类)支出9万元,占0.29%;221住房保障支出科目(类)支出31.64万元,占1.03 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1544.42万元,支出决算为 3079.83万元,完成当年预算的199.42 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算只预算人员工资,无城乡社区支出及扶贫资金等项目类预算,决算数中增加了扶贫资金、失地农民基本生活保障金等项目及追加的政府工作经费的支出,导致决算数大于预算数 其中:

1)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)行政运行(2010301项)。当年预算为582.10万元,支出决算为908.29万元,完成当年预算的156.04%。决算数大于预算数的主要原因是:本年脱贫攻坚工作任务重,增加了脱贫攻坚相关的业务及经费支出;人大事务20101款)代表工作2010108项)当年预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道人大联络站规范化建设文化墙展板制作费用支出,其他人大事务支出(2010199项)当年预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加鹧鸪园村解决新房子组生产便道建设支出;统计信息事务(20105款)专项统计业务(2010505项)。当年预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:城乡一体化补助支出增加。其他一般公共服务支出20199款)其他一般公共服务支出2019999项)。当年预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南学府路地灾应急排险工程施工设计费用支出。  

2)文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(20708款)广播(2070804项)。当年预算为22.52万元,支出决算为 21.69万元,完成当年预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是:广播人员在2019年末有人员调出。  

3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。当年预算为122.41万元,支出决算为107.05万元,完成当年预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员调出。抚恤(20808款)死亡抚恤(2080801项)。当年预算为0万元,支出决算为53.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:2019年退休公职人员死亡2,离休人员死亡1人。残疾人事业(20811款)残疾人康复(2081104项)当年预算为0万元,支出决算为0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道残疾人康复支持性服务补助。其他残疾人事业支出(2081199项)。当年预算为0万元,支出决算为7.93万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加严重精神患者的看护补贴残疾人专职委员工作补助。财政对其他社会保险基金的补助(20827款)财政对失业保险基金的补助(2082701项)。当年预算为2.64万元,支出决算为2.86万元,完成当年预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是:事业人员调进,增加失业保险缴纳;财政对工伤保险基金的补助(2082702项)。当年预算为2.45万元,支出决算为2.05万元,完成当年预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是:人员在2019年末有人员调出;财政对生育保险基金的补助(2082703项)。当年预算为2.45万元,支出决算为3.64万元,完成当年预算的148.57%。决算数大于预算数的主要原因是:事业人员调进,增加生育保险缴纳。

4)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)。当年预算为14.82万元,支出决算为14.82万元,完成当年预算的100%。事业单位医疗(2101102项)。当年预算为23.91万元,支出决算为26.58万元,完成当年预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是:有人员调入;医疗救助(21013款)其他医疗救助支出(2101399项)。当年预算为0万元,支出决算为2.37万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加2018年贫困人口医疗保险医疗参保补助支出;老龄卫生健康事务(21016款)老龄卫生健康事务(2101601项)。当年预算为0万元,支出决算为11.86万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加80岁以上高龄补助支出。

5)节能环保支出(211类)天然林保护(21105款)森林管护(2110501项)。当年预算为0万元,支出决算为22.8万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加森林管护人员工资支出。退耕还林(21106款)退耕还林粮食费用补贴(2110604项)。当年预算为0万元,支出决算为2.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南2018年上一轮退耕还林粮食调运费。

6)城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(21203款)其他城乡社区公共设施支出(2120399项)。当年预算为0万元,支出决算为87.87万元,决算数大于预算数的主要原因是:原预算为住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项),在决赛数据终审时调整为此类款项。城乡社区环境卫生(21205款)城乡社区环境卫生(2120501项)。当年预算为0万元,支出决算为310.88万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加薏品田园“脱贫攻坚、五个绿色”小镇合作经营协议服务费及土地流转费支出其他城乡社区支出(21299款)其他城乡社区支出(2129901项)。当年预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加大棚房清理整治工作支出。

7)农林水支出(213类)农业(21301款)事业运行(2130104项)。当年预算为430.28万元,支出决算为 476.74万元,完成当年预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是:基本工资浮动调整;农业结构调整补贴(2130121项)。当年预算为0万元,支出决算为14.85万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加玉米调退专项经费支出;产业生产支持补贴(2130122项)。当年预算为0万元,支出决算为 29.57万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加烤烟返还资金补贴;其他农业支出(2130199项)。当年预算为0万元,支出决算为 51.42万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加鹧鸪园村花椒产业种植示范基地土地流转费;林业和草原(21302款)事业机构(2130204项)。当年预算为23.39万元,支出决算为 22.43万元,完成当年预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出;森林培育(2130205项)。当年预算为0万元,支出决算为 3.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加退耕还林转为生态林到期抚育补助支出;扶贫(21305款)农村基础设施建设(2130504项)。当年预算为0万元,支出决算为218.33万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道办事处用于整体推进脱贫成效巩固提升项目支出等;生产发展(2130505项)。当年预算为0万元,支出决算为298.74万元,决算数大于预算数的主要原因是:为脱贫攻坚工作任务更好完成,增加扶贫资金投入使用;社会发展(2130506项)。当年预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道健康扶贫审计补助资金;其他扶贫支出(2130599项)。当年预算为0万元,支出决算为58.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道田坝安置点2017年易地扶贫搬迁(弱电工程)款及四类人员岗位补贴。农村综合改革(21307款)村民委员会和村党支部的补助(2130705项)。当年预算为232.03万元,支出决算为 231.54万元,完成当年预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是:划出4个行政村归薏品田园街道,故本单位对村民委员会和村党支部的补助支出决算数小于预算数。

8)交通运输支出(214类)公路水路运输(21401款)公路和运输安全(2140110项)。当年预算为0万元,支出决算为8.85万。决算数大于预算数的主要原因是:增加道路交通安全经费的支出。

9)自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(22001款)国土整治(2200110项)。当年预算为0万元,支出决算为9万。决算数大于预算数的主要原因是:增加泛亚薏仁生态产业园省级高标准基本农田建设项目工程监理费支出。

10)住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(22101款)其他保障性安居工程支出(2210199项)当年预算为0万元,支出决算为31.64万。决算数大于预算数的主要原因是:鲁皂水库房屋拆迁补偿款及薏品田园旅游小镇项目土地及附属物补偿付款支出;住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)当年预算为85.42万元,支出决算为 0万。决算数小于预算数的主要原因是:本年度住房公积金数据在决算终审时功能分类调整为:城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(21203款)其他城乡社区公共设施支出(2120199项)。

(六)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,727.17万元,其中:人员经费1,408.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费318.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.1 万元,支出决算为23.18万元,决算数小于预算数,主要原因是原因认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.18万元,,比上年减少25.96万元,降低52.83%,减少原因是:原因认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占21.76%,比上年减少24.3万元,降低82.75%,减少原因是:原因认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约;公务接待费支出9.6万元,占78.24%,比上年减少1.66万元,降低8.4%,减少原因是:原因认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.04万元。主要用于:公务用车购买保险、加油、日常维修维护费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费18.14万元。具体是:接待国内外来单位人员到我单位考察、检查、督查、学习、培训等进行接待。

国内公务接待支出18.14万元,主要是:接待国内外来单位人员到我单位考察、检查、督查、学习、培训等进行接待。贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年国内公务接待701批次,4,901人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入67.06万元,本年支出67.06万元。具体支出情况如下:

(1)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(21208款)被征地农民支出支出(2120805项)。当年预算为0万元,支出决算为64.06万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加城南街道失地农民生活保障金支出。

(2)其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(22960)彩票公益金安排的支出(2296003项)。当年预算为0万元,支出决算为3万。决算数大于预算数的主要原因是:增加李关三昧塘球场铺油工程款支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处机关运行经费支出318.59万元,2018年增加42.7万元,增长15.48%,变动的主要原因是主要原因是开展脱贫攻坚,工作量大,导致机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处2019年度政府采购支出总额582.11万元,其中:政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出315.92万元、政府采购服务支出221.19万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆11辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要用途是:7辆垃圾清运车、4辆一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计38个项目进行了绩效自评,涉及资金3146.88万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:城南2019巩固提升脱贫攻坚成效基础设施建设项目项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

城南2019巩固提升脱贫攻坚成效基础设施建设项目

  主管部门

 城南街道办事处

实施单位

 贵州九龙建筑工程有限公司

资金来源

资金总额(万元)

125.2


财政资金

125.2


其中:本级安排

125.2


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

125.2

125.2

100%

自评价分数

 100

项目二:保驹村薏仁米生态蛋鸡养殖项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是资金入股企业发展状况存在不确定因素,资金收回存在一定风险

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

保驹村薏仁米生态蛋鸡养殖项目

  主管部门

城南街道办事处

实施单位

 兴仁县天元农业发展有限公司

资金来源

资金总额(万元)

400


财政资金

400


其中:本级安排

400


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

400

400

100%

自评价分数

 98

项目2019年第一批中央财政扶贫专项资金  

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是资金入股企业发展状况存在不确定因素,资金收回存在一定风险

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

2019年第一批中央财政扶贫专项资金项目

  主管部门

城南街道办事处

实施单位

 贵州优康农业科技有限公司

资金来源

资金总额(万元)

165.78


财政资金

165.78


其中:本级安排

165.78


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

165.78

165.78

100%

自评价分数

 98

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔西南州兴仁市人民政府城南街道办事处.XLS



分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息